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400-118-6070
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(来学网)
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有
A.
(来学网)
登记现金日记账与登记银行存款日记账
B.
(来学网)
登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.
(来学网)
登记银行存款日记账与保管空白支票
D.
(来学网)
保管空白支票与保管财务印章
E.
(来学网)
登记现金日记账与登记现金总分类账
正确答案:
BDE
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