(来学网)审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有
  • A.
    (来学网)登记现金日记账与登记银行存款日记账
  • B.
    (来学网)登记银行存款日记账与核对银行对账单
  • C.
    (来学网)登记银行存款日记账与保管空白支票
  • D.
    (来学网)保管空白支票与保管财务印章
  • E.
    (来学网)登记现金日记账与登记现金总分类账
正确答案:
BDE
审计理论与实务